| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Número do Empenho: | 0001740/2015 | Data do Empenho: | 15/09/2015 |
| Beneficiário: | Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.823.490/0001-78 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ANULAÇÃO DE EMPENHO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONFORME LEI Nº 818/2015. | ||
| Valor do empenho: | R$ -4.960,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Anulação |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 126 - Tecnologia da Informação |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000036/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000141/2014 |
| Processo: | 0006121/2013 | ||