| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Empenho: | 0002609/2013 | Data do Empenho: | 13/09/2013 |
| Beneficiário: | DISTEC - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS COLATINA LTDA. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 36.384.543/0001-05 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE TECIDOS ORGANZA NAS CORES (AMARELO, AZUL, VERDE, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, ROSA) PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | ||
| Valor do empenho: | R$ 686,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0004803/2013 | ||