| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Número do Empenho: | 0002163/2017 | Data do Empenho: | 18/08/2017 |
| Beneficiário: | Intercol Telecomunicações Ltda EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.879.067/0001-36 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Prestação de Serviços de Internet e Rede, para atender as necessidades das diversas secretarias e setores desta Prefeitura, para o exercício de 2017. O Link de dados deverá estar a disposição da Contratante 24 (Vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana. SEMAF E DEMAIS SETORES, SEMAM. | ||
| Valor do empenho: | R$ 14.740,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Global | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF | ||
| Subtítulo: | 33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000030/2017 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000074/2017 |
| Processo: | 000001793/2017 | ||