| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Empenho: | 0000472/2018 | Data do Empenho: | 05/02/2018 |
| Beneficiário: | CLOVESTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.765.170/0001-18 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA - VITÓRIA X BRASÍLIA, VICE-VERSA COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | ||
| Valor do empenho: | R$ 1.450,00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000515/2018 | ||