| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
| Número da Liquidação: | 0000502/2016 | Data da Liquidação: | 05/02/2016 |
| Número do Empenho: | 0000453/2016 | ||
| Beneficiário: | NETWORK PAPELARIA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.211.216/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( 01 CAIXA DE PAPEL A4 CHAMEX C/ 10 PACOTES) PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO. (OBS.: AS DESPESAS SE REFEREM AO ANO DE 2015, CONF. NOTA FISCAL Nº 554 DE 19/11/15, SENDO REGULARIZADA NESTA DATA). | ||
| Valor: | R$ 125,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000128/2016 | ||