| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número da Liquidação: | 0006063/2020 | Data da Liquidação: | 07/12/2020 |
| Número do Empenho: | 0003578/2020 | ||
| Beneficiário: | FULL COMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 15.061.725/0001-67 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de materiais de consumo e outros, para atender as necessidades e as demandas das diversas Secretarias e dos funcionários desta municipalidade, em suas atividades diárias, nos projetos, divulgações de eventos, campanhas educativas, certificados e outros. SEMARAH - AF 647/2020 - CONTRATO 79/2020. | ||
| Valor: | R$ 6.565,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000024/2019 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000079/2020 |
| Processo: | 0001662/2019 | ||