DETALHES

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Exercício Pagamento: 2007
Data Pagamento: 04/06/2007
Liquidação: 0001857/2007
Data Liquidação: 26/04/2007
Empenho: 0000192/2007
Data Empenho: 02/01/2007
Dotação: 004010.0412200012.013.333903900000
Nome Fornecedor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
CNPJ/CPF Fornecedor: ***.30.486*-**
Histórico: REFERENTE GASTOS ESTIMATIVOS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DA SEMAF, PARA O ANO DE
2007.
Nº DA FATURA: 0150293785231 - MAIO/2007
Valor: 61,62