DETALHES

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Exercício Pagamento: 2007
Data Pagamento: 21/05/2007
Liquidação: 0002240D/2007
Data Liquidação: 21/05/2007
Empenho: 0001533A/2007
Data Empenho: 21/05/2007
Dotação: 006020.1236100222.049.333903900000
Nome Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ/CPF Fornecedor: ***.00.000*-**
Histórico: REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 17.403-3, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE.
Valor: 99,00