DETALHES

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Exercício Pagamento: 2007
Data Pagamento: 11/06/2007
Liquidação: 0002733/2007
Data Liquidação: 11/06/2007
Empenho: 0001872/2007
Data Empenho: 11/06/2007
Dotação: 010010.0824400492.112.333903900000
Nome Fornecedor: OFICINA UNIAO LTDA
CNPJ/CPF Fornecedor: ***.99.622*-**
Histórico: Referente contabilização de despesa relativo a prestação de serviços mecanicos no veiculo fiat placa MQM 9231 do CRAS, que por falta de saldo orçamentário na dotação vigente, não foi realizado na data oportuna, tendo em vista a não aprovação do Projeto de Lei nº 19 de 22/05/2007, que autoriza o Poder Executivo a suplementá-las, o que ocorreu em 06/06/2007, sendo tal despesa regularizada nesta data.
Valor: 2.930,00