DETALHES

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Exercício Pagamento: 2007
Data Pagamento: 29/08/2007
Liquidação: 0004505/2007
Data Liquidação: 29/08/2007
Empenho: 0002766/2007
Data Empenho: 29/08/2007
Dotação: 007020.1012200012.067.333903900000
Nome Fornecedor: EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFO
CNPJ/CPF Fornecedor: ***.28.316*-**
Histórico: REFERENTE DESPESA COM SEDEX, DA SEMSA.
Valor: 12,80