PAGAMENTO 0000186/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0000186/2023 Data do Pagamento: 18/01/2023
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0008152/2022 Número do Empenho: 0003861/2022
Beneficiário: FRONT COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 43.731.740/0001-00
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de materiais utilizados em reparo e ampliação de redes de esgoto, conforme AF 1726/2022.
Valor: R$ 1.657,44
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços
Fonte de Recursos: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0008 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Ação: 1.023 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO
Função: 17 - Saneamento Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000163/2022
Processo: 0007219/2022