PAGAMENTO 0000477/2023

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0000477/2023 Data do Pagamento: 23/01/2023
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0008073/2022 Número do Empenho: 0004468/2022
Beneficiário: ZANETE E LOBO LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.155.648/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de pneus 225/75, 175/70 para os veículos FRONTIER, ETIOS e SPRINT desta Secretaria, conforme AF 1959/2022.
Valor: R$ 14.264,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços
Fonte de Recursos: 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.078 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Modalidade Licitatória: Adesão a Registro de Preços N° Licitação:
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000089/2022
Processo: 0004528/2022