| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000699/2023 | Data do Pagamento: | 02/05/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000431/2023 | Número do Empenho: | 0000232/2023 |
| Beneficiário: | COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.537.890/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NOROESTE/ES, ADERIDO PELO FMS MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES. AE 146/2023 CONTRATO 076/2023 AFE 144/2023 (PREGÃO ELETR. 024/2022; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 184/2022; PROCESSO ADM. Nº 2526/2022). | ||
| Valor: | R$ 5.080,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000076/2023 |
| Processo: | 0001065/2023 | ||