| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0002405/2023 | Data do Pagamento: | 14/12/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002237/2023 | Número do Empenho: | 0000644/2023 |
| Beneficiário: | GIZA CARLA NITZ | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.977.997-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM DIÁRIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA GIZA CARLA NITZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2023.(COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 047/2023), QUE NO DIA 11/12/2023 SE DESLOCOU A COLATINA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS E CADASTRO DE PACIENTES PORTADORES DE ISTs E HEPATITES VIRAIS, E NO DIA 13/12/2023 SE DESLOCOU A BAIXO GUANDU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MICRO-REGIONAL CENTRO-OESTE, CONFORME BOLETIM DE VIAGEM. | ||
| Valor: | R$ 100,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | ||
| Ação: | 2.060 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0007904/2022 | ||