PAGAMENTO 0001416/2023

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001416/2023 Data do Pagamento: 28/07/2023
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001318/2023 Número do Empenho: 0000788/2023
Beneficiário: FMS - FOLHA DE PAGAMENTO - ENFRENTAMENTO AO COVID CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047489 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ENFRENTAMENTO AO COVID19 - CT, REFERENTE AO EXERCICIO JULHO/2023
Valor: R$ 11.415,61
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa
Fonte de Recursos: 260200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú
Elemento de Despesa: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Subtítulo: 31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO;
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 8.900 - EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0005037/2023