| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000757/2024 | Data do Pagamento: | 16/02/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 16.599.969/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1270 DA EMPRESA A.L TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, COMPETENCIA 12/2023. | ||
| Valor: | R$ 6.407,16 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218850108000 - ISS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000947/2024 | ||