| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000769/2024 | Data do Pagamento: | 16/02/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.663.115/0001-10 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1447 DA EMPRESA TECLUZ COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, COMPETENCIA 12/2023. | ||
| Valor: | R$ 7,73 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218850108000 - ISS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000957/2024 | ||