| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0002064/2024 | Data do Pagamento: | 17/04/2024 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | A.L. Transporte e Turismo LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 16.599.969/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº 1313, 1314 E 1316 DA EMPRESA A.L TRANSPORTE E TURISMO, COMPETENCIA 03/2024. | ||
| Valor: | R$ 4.926,68 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 150200250000 - RECURSOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218830102003 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002350/2024 | ||