Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número do Pagamento: |
0000792/2024 |
Data do Pagamento: |
16/02/2024 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0000512/2024 |
Número do Empenho: |
0000020/2024 |
Beneficiário: |
RODRIGO FORTUNA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
***.702.547-** |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Estimativa de despesas com diárias de servidor, motorista do Centro de Referência da assistência Social -CRAS, no exercício de 2024. |
Valor: |
R$ 100,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
Fonte de Recursos: |
166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS |
Programa: |
0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL |
Ação: |
2.078 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000042/2024 |