PAGAMENTO 0001501/2024

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Número do Pagamento: 0001501/2024 Data do Pagamento: 22/03/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001021/2024 Número do Empenho: 0000754/2024
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.959.392/0001-46
Bem adquirido / Serviço Prestado: PROGER - ESTIMATIVA PARA ATÉ R$ 7.200,00 REAIS - Contratação de Serviços de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de Documentos de Legitimação (cartão eletrônico-magnético com chip de segurança, bandeirado em PVC), para concessão do auxílio alimenta
Valor: R$ 595,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Dispensa por Chamada Pública
Fonte de Recursos: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ação: 2.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Dispensa por Chamada Pública N° Licitação:
Dispensa/Inexigibilidade: 33 - ARTIGO 14, § 1º DA LEI FEDERAL 11.947/09
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000001/2024
Processo: 0006474/2023