| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0003147/2019 | Data do Pagamento: | 27/06/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.712.282/0001-12 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 2329, 2362, 2386 E 2405 DA EMPRESA ARITUR - TRNASPORTES E TURISMO LTDA. | ||
| Valor: | R$ 2.646,02 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810108000 - ISS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002990/2019 | ||