PAGAMENTO 0002703/2019

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0002703/2019 Data do Pagamento: 05/06/2019
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0007048/2018 Número do Empenho: 0003626/2018
Beneficiário: GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 22.713.728/0001-01
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores de Ar nacionais, para serem utilizados nos veículos lotados nas Secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para atender às necessidade dos funcionários e a dos munícipes, para o exercício de 2018. TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA ODH 5531 E PPG 5556 - AF 966/2018 - TERMO 49/2018
Valor: R$ 3.155,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000029/2018
Processo: 0002926/2018