| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
| Número do Pagamento: | 0001929/2019 | Data do Pagamento: | 30/04/2019 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001964/2019 | Número do Empenho: | 0001387/2019 |
| Beneficiário: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONTABILIZAÇÃO DE GASTOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP DA CONTA 40.500-0 (FPM), REF. A ABRIL/2019. | ||
| Valor: | R$ 851,64 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ||
| Modalidade de Aplicação: | 46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | ||
| Fonte de Recursos: | 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | ||
| Subtítulo: | 46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||
| Programa: | 0006 - PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA | ||
| Ação: | 0.003 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP | ||
| Função: | 28 - Encargos especiais | Subfunção: | 846 - Outros Encargos Especiais |
| Modalidade Licitatória: | Não Aplicável | N° Licitação: | |
| Processo: | 0001971/2019 | ||