PAGAMENTO 0003884/2016

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003884/2016 Data do Pagamento: 11/08/2016
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003331/2016 Número do Empenho: 0001817/2016
Beneficiário: Tecluz Comercio e Serviços Elétricos LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.663.115/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO/2016 A 20 DE JULHO DE 2016.
Valor: R$ 2.619,85
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.092 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000011/2015
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000014/2015
Processo: 0000340/2015