PAGAMENTO 0003657/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0003657/2015 Data do Pagamento: 29/05/2015
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: SEMAG-ADM. GERAL- APOIO ADM. - COMISSIONADOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF A DESCONTO FEITO NAFOLHA DO SERVIDOR ANTONIO LUIZ DOS SANTOS REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 08 DE MAIO DE 2015.
Valor: R$ 1.700,27
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218819900004 - DESCONTO DE SERVIDORES PARA DEVOLUÇÃO A TERCEIROS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002514/2015