| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0000059/2015 | Data do Pagamento: | 04/02/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000123/2015 | Número do Empenho: | 0000012/2015 |
| Beneficiário: | VIVO S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.325.945/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | ESTIMATIVO DE GASTOS COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 99969-2768 DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CÓRREGO DUMER; 99969-2785, DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CÓRREGO SÃO JOSÉ; 99947-4466 DO POSTO DE SAÚDE DO CÓRREGO DA DIVISA, 998008383 DO ESF "RUBENS RANGEL", 99897-3051 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E 9897-2916 DO COORDENADOR DE FROTAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | ||
| Valor: | R$ 523,90 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000149/2015 | ||