PAGAMENTO 0003710/2015

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003710/2015 Data do Pagamento: 02/06/2015
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001512/2015 Número do Empenho: 0000952/2015
Beneficiário: MOTO SCARTON LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 30.736.946/0001-81
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SER UTILIZADA EM 01 VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/NXR150BROSMIXES, PLACA MTA=1565, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. N.F 31794
Valor: R$ 226,43
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0073011/2015