| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||
| Número do Pagamento: | 0007448/2015 | Data do Pagamento: | 07/12/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005317/2015 | Número do Empenho: | 0002391/2015 |
| Beneficiário: | Agropecuária São Domingos Ltda - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.833.637/0001-12 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, QUANTO A NECESSIDADE DA SEMEC, DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (DEPARTAMENTO DE ESPORTES) TERMO 32/2015. NOTA FISCAL Nº 641 | ||
| Valor: | R$ 732,36 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE | ||
| Ação: | 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | ||
| Função: | 27 - Desporto e Lazer | Subfunção: | 812 - Desporto Comunitário |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000027/2015 |
| Processo: | 0000342/2015 | ||