| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||
| Número do Pagamento: | 0007447/2015 | Data do Pagamento: | 07/12/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005225/2015 | Número do Empenho: | 0002400/2015 |
| Beneficiário: | JL de Andrade Moschen ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.038.513/0001-78 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, QUANTO A NECESSIDADE DA SEMEC, DEPARTAMENTO DE ESPORTES E DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. (DEPARTAMENTO DE CULTURA) TERMO 35/2015. NOTA FISCAL Nº 3.741 | ||
| Valor: | R$ 1.245,44 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS | ||
| Ação: | 2.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||
| Função: | 13 - Cultura | Subfunção: | 392 - Difulsão Cultural |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000027/2015 |
| Processo: | 0000342/2015 | ||