| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0007199/2015 | Data do Pagamento: | 30/11/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005424/2015 | Número do Empenho: | 0002772/2015 |
| Beneficiário: | Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 17.827.474/0001-04 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias municipais, para o execício de 2015.(CRAS) TERMO 31/2015. NOTA FISCAL Nº 1.154 | ||
| Valor: | R$ 41,75 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 13010000 - RECURSOS DO FNAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL | ||
| Ação: | 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS | ||
| Função: | 08 - Assistência Social | Subfunção: | 244 - Assistência Comunitária |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000024/2015 |
| Processo: | 0005392/2015 | ||