| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||
| Número do Pagamento: | 0007193/2015 | Data do Pagamento: | 30/11/2015 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005670/2015 | Número do Empenho: | 0002890/2015 |
| Beneficiário: | Cescopel Atacado Distribuidora Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.015.883/0001-55 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho , toner e outros) para atender as necessidades das Escolas de Ensino da Rede Municipal, quanto a necessidade da SEMEC, Departamento de Esportes e Departamento de Cultura e Turismo, para o exercício de 2015. (DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO) N.F. 3587 | ||
| Valor: | R$ 48,84 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS | ||
| Ação: | 2.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||
| Função: | 13 - Cultura | Subfunção: | 392 - Difulsão Cultural |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000027/2015 |
| Processo: | 0000342/2015 | ||