| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número do Pagamento: | 0000124/2014 | Data do Pagamento: | 14/01/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0007348/2013 | Número do Empenho: | 0002620/2013 |
| Beneficiário: | FERONI BUSINESS GROUP LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.786.780/0001-96 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/2013, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FÁBRICA DE MANILHAS (NA CONFECÇÃO DE MANILHAS) COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. PARTE DA N.F. 1140 | ||
| Valor: | R$ 2.806,60 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0010 - URBANISMO ATRANTE | ||
| Ação: | 2.100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS, BLOQUETES ENTRE OUTROS | ||
| Função: | 15 - Urbanismo | Subfunção: | 451 - Infra_estrutura Urbana |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000025/2013 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000077/2013 |
| Processo: | 0000531/2013 | ||