| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||
| Número do Pagamento: | 0001232/2014 | Data do Pagamento: | 10/03/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000484/2014 | Número do Empenho: | 0000423/2014 |
| Beneficiário: | Fulltech Suprimentos para Informática LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.823.490/0001-78 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE PAPEL A1 SULFITE COM 61 CM DE LARGURA E 01 CAIXA DE CARTUCHO DE TINTA 711 BLACK CZ 129 A, PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA PLOTER DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO. N.F. 1502 | ||
| Valor: | R$ 692,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000588/2014 | ||