PAGAMENTO 0004047/2014

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0004047/2014 Data do Pagamento: 11/07/2014
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003250/2014 Número do Empenho: 0001505/2014
Beneficiário: Hidroluz Material Elétrico Ltda ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.644.182/0001-97
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais Elétricos para serem utilizados em manutenção de Praças Municipais e Setor Rural do Município. N.F. 11170
Valor: R$ 12.472,70
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Programa: 0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE
Ação: 2.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000029/2014
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000110/2014
Processo: 0001250/2014