PAGAMENTO 0000399/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000399/2017 Data do Pagamento: 19/04/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000189/2017 Número do Empenho: 0000054/2017
Beneficiário: Alternativo Comércio e Serviços LTDA - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.629.122/0001-68
Bem adquirido / Serviço Prestado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. (TERMO Nº 14/2016)
Valor: R$ 1.100,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000007/2016
Processo: 0001298/2016