PAGAMENTO 0000179/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000179/2017 Data do Pagamento: 03/03/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000320/2017 Número do Empenho: 0000208/2017
Beneficiário: VIVO S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.325.945/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR Nº 99897-2916, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.
Valor: R$ 124,20
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Subtítulo: 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001043/2017