PAGAMENTO 0002085/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0002085/2017 Data do Pagamento: 26/05/2017
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Construtora DGF Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.213.619/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: ref a devolução de deposito de caução a empresa Construtora DGF Eireli ME.
Valor: R$ 839,37
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0002046/2017