| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número do Pagamento: | 0001628/2018 | Data do Pagamento: | 04/04/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001596/2018 | Número do Empenho: | 0001058/2018 |
| Beneficiário: | ANDREIK BERGAMIM GIOVANELLI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 118.333.387-07 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDRO QUE ESTEVE EM CURSO NO PERÍODO DE 26/03/2018 A 28/03/2018 E SE DESLOCOU PARA O DESTINO DO CURSO COM VEÍCULO PRÓPRIO, POIS NÃO HAVIA NENHUM VEÍCULO DO MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO PARA TAL SERVIÇO. | ||
| Valor: | R$ 280,02 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001377/2018 | ||