PAGAMENTO 0001559/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001559/2018 Data do Pagamento: 28/09/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001882/2018 Número do Empenho: 0000879/2018
Beneficiário: SEMSA-ESTAGIARIOS CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.953.742/0001-83
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - CONTRATACAO TEMPORARIA-ESTÁGIO - FMS-ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO EXERCICIO SETEMBRO/2018
Valor: R$ 400,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Subtítulo: 33903607000 - ESTAGIARIOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0004377/2018