PAGAMENTO 0002098/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0002098/2018 Data do Pagamento: 14/12/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002440/2018 Número do Empenho: 0001169/2018
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA E.S CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.167.666/0001-58
Bem adquirido / Serviço Prestado: PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO Nº 2036459048418, ESTABELECIMENTO 001411-PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES.
Valor: R$ 78,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0005441/2018