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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS GASTAS COM COMBUSTÍVEIS USADO PARA REALIZAR TRÊS VIAGENS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, ONDE FOI REALIZADO A SEMANA DE IMPLANTAÇÃO DO AGENTE DE CRÉDITO DO MUNICÍPIO. O TREINAMENTO ACONTECEU NOS DIAS 27/03, 28/03 E 29/03/19.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.027 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL &quot;NOSSO CRÉDITO&quot;</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS UTILIZADO NA VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA&#45;ES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS AGENSTES DE INPLANTAÇÃO (NOSSO CRÉDITO/BANDES).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>118.333.387&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM COMBUSTÍVEL POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 14º ENCONTRO ESTADUAL DO NOSSO CRÉDITO NOS DIS 06,07 E O8/03/19, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>220.07</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POR OCASIÃO DE VIAGEM REALIZADA A VITÓRIA&#45;ES COM SEU VEÍCULO DE PLACA PPQ 1653, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO NO DIA 30/11/2018.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>002 &#45; GABINETE DO PREFEITO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AO SERVIDOR QUE ESTEVE EM CURSO NO PERÍODO DE 19/10/18 E SE DESLOCOU PARA O DESTINO DO CURSO COM VEÍCULO PRÓPRIO, POIS NÃO HAVIA NENHUM VEÍCULO DO MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO PARA TAIS SERVIÇOS.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909302000 &#45; RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL GASTOS PELO SERVIDOR ANDREIK QUANDO ESTEVE VISITANDO A SEDE DO BANDES EM VITÓRIA&#45;ES PARA UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO, UTILIZANDO O VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA PPQ 1653.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS POR OCASIÃO DE TER USADO SEU PRÓPRIO VEÍCULO PARA IR NO CURSO PROMOVIDO PELO BANDES NOS DIAS 01 E 02/08/2018, EM DOMINGOS MARTINS.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDRO QUE ESTEVE EM CURSO NO PERÍODO DE 26/03/2018 A 28/03/2018 E SE DESLOCOU PARA O DESTINO DO CURSO COM VEÍCULO PRÓPRIO, POIS NÃO HAVIA NENHUM VEÍCULO DO MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO  PARA TAL SERVIÇO.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; GABINETE DO PREFEITO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909302000 &#45; RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ANDREIK BERGAMIM GIOVANELLI</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>118.333.387&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL USADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO PARCEIRO BANDES, NO DIA 23/11/16.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ANDREIKY BERGAMIN GIOVANELLI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA AGENCIA NOSSO CRÉDITO EM PEDRA AZUL, DOMINGOS MARTINS&#45;ES.</HST_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA>2017&#45;01&#45;20 16:51:00</USUARIO_DATA>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃOS AO SERVIDOR ANDREIKY BERGAMIM GIOVANELLI, DE DESPESAS  COM COMBUSTÍVEL POIS NO MOMENTO NÃO HAVIA NENHUM VEÍCULO PARA LEVÁ&#45;LO AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA&#45;ES, UTILIZANDO SEU PRÓPRIO VEÍCULO.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR ANDREIKE BERGAMIM GIOVANELLI, POIS NÃO HAVIA NENHUM VEÍCULO NO LOCAL PARA LEVÁ&#45;LO NO MUNICÍPIO DE MONTANHA&#45;ES, POR ESSE MOTIVO UTILIZOU SE PRÓPRIO VEÍCULO.</HST_DOCUMENTO>
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