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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903203000 &#45; MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de 100 Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram&#45;se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009.  SMTADS 9° PEDIDO DE 2021 &#45; AF 199/2021 &#45; TERMO 30/2020.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,  ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO  SOCIAL</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903203000 &#45; MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de 100 Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram&#45;se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009.  SMTADS 3° PEDIDO DE 2021 &#45; AF 34/2021 &#45; TERMO 30/2020.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de 100 Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram&#45;se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009.  SMTADS 2° PEDIDO DE 2021 &#45; AF 28/2021 &#45; TERMO 30/2020.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. CRIATIVO: AF 16/2021 &#45; TERMO 10/2020. (1° PEDIDO 2021)</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>11220000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. CRECHE: AF 17/2021 &#45; TERMO 10/2020. (1° PEDIDO 2021)</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência. ENS. FUNDAMENTAL: AF 18/2021 &#45; TERMO 10/2020. (1° PEDIDO 2021)</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>80658</SEQ_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002467/2020</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,  ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO  SOCIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0019 &#45; ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.081 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903203000 &#45; MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de 100 Cestas Básicas acondicionadas em embalagens plásticas transparentes e resistentes, que serão distribuídas de forma gratuita às famílias de baixa renda, que encontram&#45;se em estado de vulnerabilidade social, que necessitam de auxílio no complemento alimentar, e que comprovem suas rendas familiares inferiores a (01) um salário mínimo. De acordo com a Lei Municipal nº 547, de 27 de fevereiro de 2009.  SMTADS 1° PEDIDO DE 2021 &#45; AF 01/2021 &#45; TERMO 30/2020.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.043 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ&#45;ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios  para atender as necessidades da Semec e das escolas PRE ESCOLA &#45; AF 680/2020 &#45; TERMO 63/2019</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2020&#45;10&#45;26</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios  para atender as necessidades da Semec e das escolas ENS FUND &#45; AF 679/2020 &#45; TERMO 63/2019</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11200000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11200000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>030 &#45; DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11220000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2020</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000009/2020</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.
ENS. FUND &#45; PEDIDO 629/2020 TERMO 10/2020</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5426.37</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:22:17</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>79278</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2020</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003495/2020</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;11&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000169/2020</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0003495/2020</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>030 &#45; DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>11220000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.
CRIATIVO &#45; PEDIDO 627/2020 TERMO 10/2020</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11220000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_LICITACAO>2020</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000009/2020</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.
VOVO ZEZE &#45; PEDIDO 628/2020 TERMO 10/2020</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1500.29</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<VLR_DOCUMENTO>1926.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.
CRECHE &#45; AF 563/2020 &#45; TERMO 10/2020. </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>380.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>78898</SEQ_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.043 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ&#45;ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_LICITACAO>0000009/2020</NRD_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.
PRE ESCOLA &#45; AF 564/2020 &#45; TERMO 10/2020. </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1284.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<DAT_DOCUMENTO>2020&#45;10&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>030 &#45; DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>030 &#45; DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11220000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NRD_LICITACAO>0000009/2020</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.
PRE ESCOLA &#45; AF 564/2020 &#45; TERMO 10/2020. </HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2020</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000169/2020</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11220000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.
CRECHE &#45; AF 563/2020 &#45; TERMO 10/2020. </HST_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:22:17</USUARIO_DATA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.
PRE ESCOLA &#45; AF 260/2020 &#45; TERMO 10/2020. </HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11220000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.
CRECHE &#45; AF 261/2020 &#45; TERMO 10/2020. </HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de consumo e outros (gêneros alimentícios e outros), para serem utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tudo conforme anexo I e Termo de Referência.
ENS. FUND. &#45; AF 262/2020 &#45; TERMO 10/2020. </HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>11213.70</VLR_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000365/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2020</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.030 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903021000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>11200000000 &#45; TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.030 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010001000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2019</ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios  para atender as necessidades da Semec e das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio de São Domingos do Norte.
SEMEC &#45; AF 1016 &#45; TERMO 63/2019</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>214.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2021&#45;07&#45;27 09:05:14</USUARIO_DATA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>73285</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0003409/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;11&#45;04</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000365/2019</NRD_PROCESSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios  para atender as necessidades da Semec e das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio de São Domingos do Norte.
VOVÓ ZEZÉ &#45; AF 1017 &#45; TERMO 63/2019</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.043 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ&#45;ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios  para atender as necessidades da Semec e das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio de São Domingos do Norte.
PRÉ&#45;ESCOLA &#45; AF 1018 &#45; TERMO 63/2019</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903022000 &#45; MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; EDUCAÇÃO</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios  para atender as necessidades da Semec e das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio de São Domingos do Norte.
ENSINO FUNDAMENTAL &#45; AF 1019 &#45; TERMO 63/2019</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>030 &#45; DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010001000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2018</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2018</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, quanto para atender às crianças que possuem restrições alimentar , para o exercício de 2019.  
CRIATIVO &#45; AF 201/2019 &#45; TERMO 17/2018</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2370.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2021&#45;07&#45;27 09:05:14</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>69903</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000941/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;03&#45;20</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006502/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000941/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>030 &#45; DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010001000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
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VOVÓ ZEZÉ &#45; AF 202/2019 &#45; TERMO 17/2018</HST_DOCUMENTO>
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ENSINO FUNDAMENTAL &#45; AF 203/2019 &#45; TERMO 17/2018</HST_DOCUMENTO>
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CRIATIVO &#45; AF 51/2019 &#45; TERMO 17/2018</HST_DOCUMENTO>
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VOVO ZEZE &#45; AF 52/2019 &#45; TERMO 17/2018</HST_DOCUMENTO>
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ENSINO FUNDAMENTAL &#45; AF 53/2019 &#45; TERMO 17/2018</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, quanto para atender às crianças que possuem restrições alimentar , para o exercício de 2018.  
CRIATIVO &#45;  AF 886/2018 &#45; TERMO 17/2018</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0006502/2017</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>11070000 &#45; RECURSOS DO FNDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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ENSINO FUNDAMENTAL &#45; AF 888/2018 &#45; TERMO 17/2018</HST_DOCUMENTO>
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CRIATIVO &#45; AF 617/2018 &#45; TERMO 17/2018.
</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, quanto para atender às crianças que possuem restrições alimentar , para o exercício de 2018.  
VOVÓ ZEZÉ &#45; AF 618/2018 &#45; TERMO 17/2018.
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11070000 &#45; RECURSOS DO FNDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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ENSINO FUNDAMENTAL &#45; AF 619/2018 &#45; TERMO 17/2018.
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>030 &#45; DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, quanto para atender às crianças que possuem restrições alimentar , para o exercício de 2018.  
CRIATIVO &#45; AF 617/2018 &#45; TERMO 17/2018.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, quanto para atender às crianças que possuem restrições alimentar , para o exercício de 2018.  
VOVÓ ZEZÉ &#45; AF 618/2018 &#45; TERMO 17/2018.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2370.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2018&#45;09&#45;12 12:56:00</USUARIO_DATA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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CRIATIVO &#45; AF 405/2018 &#45; TERMO 17/2018.</HST_DOCUMENTO>
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VOVÓ ZEZÉ &#45; AF 406/2018 &#45; TERMO 17/2018.</HST_DOCUMENTO>
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ENSINO FUNDAMENTAL &#45; AF 407/2018 &#45; TERMO 17/2018.</HST_DOCUMENTO>
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VOVÓ ZEZÉ &#45; AF 259/2018 &#45; TERMO 17/2018.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Gêneros Alimentícios e outros, para serem utilizados na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, quanto para atender às crianças que possuem restrições alimentar , para o exercício de 2018.  
ENSINO FUNDAMENTAL &#45; AF 260/2018 &#45; TERMO 17/2018.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Gêneros Alimentícios para serem utilizados na Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, referente ao Ano Letivo de 2017. 
VOVÓ ZEZÉ &#45; TERMO 04/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Gêneros Alimentícios para serem utilizados na Alimentação Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, referente ao Ano Letivo de 2017. 
ENSINO FUNDAMENTAL &#45; TERMO 04/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Indenização relativo a Aquisição de  gêneros alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e  na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, para o exercício de 2015.
(SMTADS) Contrato nº 72/15 &#45; Pregão Presencial nº 22/14.
(Obs.: As despesas estão sendo contabilizadas nesta data, em virtude da Secretaria solicitante ter enviado somente agora o processo para Empenho e Liquidação, conforme DECISÃO assinada pelo Prefeito Municipal em 13 de Novembro de 2015.
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>Indenização relativo a Aquisição de  gêneros alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e  na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, para o exercício de 2015.
(SMTADS) Contrato nº 62/15 &#45; Pregão Presencial nº 22/14.
(Obs.: As despesas estão sendo contabilizadas nesta data, em virtude da Secretaria solicitante ter enviado somente agora o processo para Empenho e Liquidação, conforme DECISÃO assinada pelo Prefeito Municipal em 13 de Novembro de 2015.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>307.06</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;15 11:56:00</USUARIO_DATA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;04&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Ressarcimento de despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios e outros, que foram utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e  na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, no exercício de 2014.( GABINETE DO PREFEITO)
 (Obs.: As despesas estão sendo contabilizadas nesta data, em virtude da Secretaria solicitante ter enviado somente agora o processo para empenho e liquidação, conforme despacho da Procuradoria datado dia 18/05/2015 ).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>379.85</VLR_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0001275/2015</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2015&#45;05&#45;18</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>05 &#45; Maio</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.032 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909200000 &#45; DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909230000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11010000 &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000072/2014</NRD_CONTRATO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;04&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2015&#45;05&#45;20</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Ressarcimento de despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios e outros, que foram utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e  na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, no exercício de 2014. (ENSINO FUNDAMENTAL)
(Obs.: As despesas estão sendo contabilizadas nesta data, em virtude da Secretaria solicitante ter enviado somente agora o processo para empenho e liquidação, conforme despacho da Procuradoria datado dia 18/05/2015 ).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1749.28</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;15 11:40:00</USUARIO_DATA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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(Obs.: As despesas estão sendo contabilizadas nesta data, em virtude da Secretaria solicitante ter enviado somente agora o processo para empenho e liquidação, conforme despacho da Procuradoria datado dia 18/05/2015 ).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.043 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ&#45;ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA>33909230000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11010000 &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Ressarcimento de despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios e outros, que foram utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e  na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, no exercício de 2014. (PRÉ ESCOLA)
(Obs.: As despesas estão sendo contabilizadas nesta data, em virtude da Secretaria solicitante ter enviado somente agora o processo para empenho e liquidação, conforme despacho da Procuradoria datado dia 18/05/2015 ).</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Ressarcimento de despesas referente a aquisição de gêneros alimentícios e outros, que foram utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e  na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, no exercício de 2014. (SEC. MUN. DE TRAB., ASSIS. E DESENV. SOCIAL )
(Obs.: As despesas estão sendo contabilizadas nesta data, em virtude da Secretaria solicitante ter enviado somente agora o processo para empenho e liquidação, conforme despacho da Procuradoria datado dia 18/05/2015 ).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>240.00</VLR_DOCUMENTO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,  ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO  SOCIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; Assistência à Criança e ao  Adolescente</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA &quot;CASA LAR DE PASSAGEM&quot; </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000072/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;04&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de  gêneros alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e  na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, para o exercício de 2015.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>73.45</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;15 11:34:00</USUARIO_DATA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município.
(SEMUR)</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>86.96</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;15 11:32:00</USUARIO_DATA>
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		<CNO_ORGAO>011 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.100 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000062/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;03&#45;27</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2014</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000014/2014</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município.
(SEMAG)</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>130.33</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;15 11:32:00</USUARIO_DATA>
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		<DAT_DOCUMENTO>2015&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006135/2013</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.062 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município,  para  o exercício de 2014.
(SEMAG)
RELATIVO AO CONTRATO  DE COMPRAS Nº 62/2014 E PREGAÇÃO PRESENCIAL Nº 14/2014.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>904.10</VLR_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2015</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000214/2015</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.030 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11010000 &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000072/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;04&#45;10</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;04&#45;10</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2015&#45;04&#45;10</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2014</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000022/2014</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de  gêneros alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e  na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, para o exercício de 2014.
</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>297.20</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;15 11:30:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Usuario</USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2014</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000236/2014</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;12&#45;31</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
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		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,  ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO  SOCIAL</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0021 &#45; TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.082 &#45; MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA,  PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; Assistência à Criança e ao  Adolescente</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA &quot;CASA LAR DE PASSAGEM&quot; </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;03&#45;27</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2015&#45;03&#45;27</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.018 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
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		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;12&#45;31</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0006135/2013</NRD_PROCESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.043 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ&#45;ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>11010000 &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.079 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.080 &#45; MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA &quot;CASA LAR DE PASSAGEM&quot; </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município,  para  o exercício de 2014.
(SMTADS&#45;CONSELHO TUTELAR)</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>243 &#45; Assistência à Criança e ao  Adolescente</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.088 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA &quot;CASA LAR DE PASSAGEM&quot; </CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município,  para  o exercício de 2014.
(SMTADS&#45;CASA LAR)</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>969.27</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;19 20:50:00</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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(SEMUR)</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município,  para  o exercício de 2014.
(SEMAG)</HST_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;19 20:50:00</USUARIO_DATA>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município,  para  o exercício de 2014.
(SEMAM)</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município,  para  o exercício de 2014.
(SMTADS&#45;TERCEIRA IDADE)</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.012 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
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(ASSEPLAN)</HST_DOCUMENTO>
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(SEMAF E SETORES)</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município,  para  o exercício de 2014.
(SEMEC&#45;ENSINO FUNDAMENTAL)</HST_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;19 20:50:00</USUARIO_DATA>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município,  para  o exercício de 2014.
(SEMEC&#45;VOVÓ ZEZÉ)</HST_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.043 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ&#45;ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11010000 &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município,  para  o exercício de 2014.
(SEMEC&#45;PRÉ&#45;ESCOLAS)</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1648.00</VLR_DOCUMENTO>
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(F.M.S. E DEMAIS SETORES)</HST_DOCUMENTO>
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		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades das diversas  Secretarias  Municipais  deste  município,  para  o exercício de 2014.
(SMTADS)</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e das Escolas de Ensino da Rede Municipal, para o exercício de 2014.
(Secretaria)</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.042 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; CRECHE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>11010000 &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000039/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;02&#45;13</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;02&#45;13</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2014</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000006/2014</NRD_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e das Escolas de Ensino da Rede Municipal, para o exercício de 2014.
(CMEI VOVÓ ZEZÉ)</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2651.10</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;19 20:46:00</USUARIO_DATA>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
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		<DAT_DOCUMENTO>2014&#45;02&#45;13</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>02 &#45; Fevereiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000129/2014</NRD_PROCESSO>
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(Escolas de Ensino Fundamental)</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>020 &#45; FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>365 &#45; Educação Infantil</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.043 &#45; MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL &#45; PRÉ&#45;ESCOLA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>11010000 &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000039/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;02&#45;13</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;02&#45;13</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados  para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e das Escolas de Ensino da Rede Municipal, para o exercício de 2014.
(Pré&#45;Escolas)</HST_DOCUMENTO>
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(Escolas de Ensino Fundamental).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000025/2014</NRD_CONTRATO>
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		<HST_DOCUMENTO>Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem utilizados na alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao ano letivo de 2014.
(CMEI Vovó Zezé).</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>12618.72</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR </CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.046 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_ORGAO>009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>08 &#45; Assistência Social</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>244 &#45; Assistência Comunitária</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0029 &#45; ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.141 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903200000 &#45; MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903299000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Leites diversos e Fraldas Geriátricas para serem distribuidas gratuitamente para os pacientes que se encontram com diversas patologias e que necessitam de auxílio no complemento alimentar e acamados.Estes só serão distribuidos aos pacientes de baixa renda familiar no município, através da visitas comprobatórias e de um parecer social familiar.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2013&#45;07&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem utilizados na alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao ano letivo de 2013.
(Vovó Zezé)</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>030 &#45; ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>306 &#45; Alimentação e Nutrição</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.111 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2013&#45;07&#45;12</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2013&#45;07&#45;12</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2014&#45;07&#45;12</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Registro de Preços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2013</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000037/2013</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem utilizados na alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao ano letivo de 2013.
(Escolas de Ensino Fundamental)</HST_DOCUMENTO>
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		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0002837/2013</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2013</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.111 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem utilizados na alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao ano letivo de 2013.
(Pré&#45;Escolas)</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N. 23/13, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2013.
(PRÉ&#45;ESCOLAS )</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N. 23/13, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2013.
(VOVÓ ZEZÉ )</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.111 &#45; FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2013</ANO_CONTRATO>
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		<HST_DOCUMENTO>PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO N. 23/13, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2013.
(ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL )</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903007000 &#45; GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>Primus Comercial Atacadista Ltda&#45;EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>15.335.348/0001&#45;07</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2013</ANO_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2013.
( PRÉ&#45; ESCOLAS )</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2013&#45;02&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2013.
( CMEI VOVÓ ZEZÉ )</HST_DOCUMENTO>
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		<DAT_CONTRATO_INICIO>2013&#45;02&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2014&#45;02&#45;22</DAT_CONTRATO_TERMINO>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2013.
( ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL )</HST_DOCUMENTO>
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</RECORDS>
