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Importância que se empenha, referente a ressarcimento de valores ao Estado, através da Secretaria de Estado da Educação &#45; SEDU, relativo a vencimento de pessoal requisitado, referente ao mes 02/2024, conforme Ofício SEDU/SEAF/GEGEP/GRH Nº 0320/2024.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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Importância que se empenha, referente a ressarcimento de valores ao Estado, através da Secretaria de Estado da Educação &#45; SEDU, relativo a vencimento de pessoal requisitado, referente ao mes 11/2023, conforme Ofício SEDU/SEAF/GEGEP/GRH Nº 2370.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6342.45</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;01&#45;10 11:21:21</USUARIO_DATA>
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		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.029 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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IHistórico
Importância que se empenha, referente a ressarcimento de valores ao Estado, através da Secretaria de Estado da Educação &#45; SEDU, relativo a vencimento de pessoal requisitado, referente ao mes 10/2023, conforme Ofício SEDU/SEAF/GEGEP/GRH Nº 2122.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.029 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Histórico
Importância que se empenha, referente a ressarcimento de valores ao Estado, através da Secretaria de Estado da Educação &#45; SEDU, relativo a vencimento de pessoal requisitado, referente ao mes 09/2023, conforme Ofício SEDU/SEAF/GEGEP/GRH Nº 1834.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4117.43</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;01&#45;10 11:21:21</USUARIO_DATA>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.029 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.029 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Importância que se empenha, referente a ressarcimento de valores ao Estado, através da Secretaria de Estado da Educação &#45; SEDU, relativo a vencimento de pessoal requisitado, referente ao mes 06/2023, conforme Ofício SEDU/SEAF/GEGEP/GRH Nº 1090.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.029 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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Importância que se empenha, referente a ressarcimento de valores ao Estado, através da Secretaria de Estado da Educação &#45; SEDU, relativo a vencimento de pessoal requisitado, referente ao mes 04/2023, conforme Ofício SEDU/SEAF/GEGEP/GRH Nº 0648.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.029 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>Importância que se empenha, referente a ressarcimento de valores ao Estado, através da Secretaria de Estado da Educação &#45; SEDU, relativo a vencimento de pessoal requisitado, referente ao mes 03/2023, conforme Ofício SEDU/SEAF/GEGEP/GRH Nº 0425.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3751.71</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2024&#45;01&#45;10 11:21:21</USUARIO_DATA>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.029 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909600000 &#45; RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909602000 &#45; PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>150000250000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>Histórico
Importância que se empenha, referente a ressarcimento de valores ao Estado, através da Secretaria de Estado da Educação &#45; SEDU, relativo a vencimento de pessoal requisitado, referente ao mes 01/2023, conforme Ofício SEDU/SEAF/GEGEP/GRH Nº 0055.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.030 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO DE DESPESA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES FOLHA DE PAGAMENTO REF. A NOVEMBRO DE 2021 DA SERVIDORA ESTADUAL ANA URSULA OLMO DE ANDRADE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</HST_DOCUMENTO>
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		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:21:00</USUARIO_DATA>
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	<RECORD>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.030 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31909400000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31909499000 &#45; OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO DE DESPESA PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES FOLHA DE PAGAMENTO REF. A OUTUBRO DE 2021 DA SERVIDORA ESTADUAL ANA URSULA OLMO DE ANDRADE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.030 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.030 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909302000 &#45; RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010001000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO A SEDU REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO PETE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM JUROS E MULTAS EM GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, CONFORME OFÍCIO 69/2019 DA GEOFI/SPC.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>492.78</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2021&#45;07&#45;27 09:05:14</USUARIO_DATA>
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(PROCESSO Nº 77175689).</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.030 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, PROFESSOR MaRC&#45;1, CARREIRA M&#45;I, CLASSE E, MATRÍCULA Nº 182, LOTADO NA SEMEC, CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2015, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DO ES, VIGENTE NO PERÍODO DE 01/09/14 A 31/12/16, CONF. PROCESSO PROTOCOLADO SOB Nº 2.329/15 E 66968402/14 E PUBLICADO NO DIOES DE 17/08/15, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/15.</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0004022/2015</NRD_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA>0028 &#45; REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.031 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS &#45; SEMEC/MDTE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>CÁLCULOS PREVIDENCIÁRIOS DO  SERVIDOR MAX SANDRO ORELE, PROFESSOR MaRC&#45;1, CARREIRA M&#45;I, CLASSE E, MATRÍCULA Nº 182, LOTADO NA SEMEC, CEDIDO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2015, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DO ES, VIGENTE NO PERÍODO DE 01/09/14 A 31/12/16, CONF. PROCESSO PROTOCOLADO SOB Nº 2.329/15 E 66968402/14 E PUBLICADO NO DIOES DE 17/08/15, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/15.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>361 &#45; Ensino Fundamental</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0009 &#45; PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.038 &#45; MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 018/12, CUJO OBJETO É O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, RESIDENTES EM ÁRES RURAIS, POR MOTIVO DE AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2014</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000081/2014</NRD_LIQUIDACAO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>006 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.018 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33909302000 &#45; RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>RESTITUIÇÃO RELATIVO A MULTA APLICADA SOBRE GPS GERADA PELA EMISSÃO DA N.F. Nº 132 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO O CONVÊNIO Nº 254/2005, CELEBRADO ENTRE A SEDU E PMSDN, CUJO OBJETO FOI A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF E DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DO BRAÇO DO SUL.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6.87</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;03&#45;19 20:43:00</USUARIO_DATA>
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		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
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		<CNO_ORGAO>007 &#45; SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>12 &#45; Educação</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0012 &#45; GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.007 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44909300000 &#45; INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>11010000 &#45; MDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA 21.150.891 (TRANSPORTE ESCOLAR) DO BANCO DO BRASIL S/A, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2966.26</VLR_DOCUMENTO>
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