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		<ANO_EMPENHO>2014</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>17 &#45; Saneamento</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>512 &#45; Saneamento Básico Urbano</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0008 &#45; PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.099 &#45; MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO &#45; ZONA URBANA</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>FERONI BUSINESS GROUP LTDA EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.786.780/0001&#45;96</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000076/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;04&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;04&#45;11</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2014&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
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		<ANO_LICITACAO>2014</ANO_LICITACAO>
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		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Aquisição de Materiais de Construção, elétricos e materiais diversos , para atender as necessidades da SEMUR e SEMAG, para confecção de manilhas de diversos tamanhos, para construções de bueiros, correções de ruas e avenidas e recuperações de estradas vicinais da zona rural, e para atender os moradores da zona rural e urbana nas manutenções dos sistemas de abastecimento de água potável no Município.
n.f. 1308
(SEMUR)</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.786.780/0001&#45;96</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2013&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2013&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2013&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 77/2013.
PARTE DA N.F. 1140</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; URBANISMO ATRANTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.100 &#45; IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS, BLOQUETES ENTRE OUTROS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2013&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2013&#45;04&#45;22</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2013&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
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		<ANO_LICITACAO>2013</ANO_LICITACAO>
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		<HST_DOCUMENTO>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 77/2013, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FÁBRICA DE MANILHAS (NA CONFECÇÃO DE MANILHAS) COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
PARTE DA N.F. 1140</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<ANO_EMPENHO>2013</ANO_EMPENHO>
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		<CNO_FUNCAO>15 &#45; Urbanismo</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>451 &#45; Infra_estrutura Urbana</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0010 &#45; URBANISMO ATRANTE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.100 &#45; IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS, BLOQUETES ENTRE OUTROS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903099000 &#45; OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>FERONI BUSINESS GROUP LTDA EPP</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>07.786.780/0001&#45;96</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 77/2013.
N.F. 1102</HST_DOCUMENTO>
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N.F. 938</HST_DOCUMENTO>
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