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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  DE VITÓRIA A BRASÍLIA E BRASÍLIA A VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS QUE SE ENCONTRAM CONTIGENCIADOS JUNTO AO FNDE.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA &#45; VITÓRIA X BRASÍLIA E VICE&#45;VERSA,  PARA O PREFEITO MUNICIPAL SAINDO NO DIA 15 DE MAIO DE 2017 E RETORNO NO DIA 18 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CNM &#45; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA &#45; VITÓRIA X BRASÍLIA, VICE&#45;VERSA PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, SAINDO AS 07:30 DE VITÓRIA E RETORNANDO DE BRASÍLIA ÀS 20:00HS.</HST_DOCUMENTO>
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DUPLICATA Nº 19120/2015</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO VITÓRIA X BRASÍLIA E VICE&#45;VERSA, DEVIDO CANCELAMENTO DA AGENDA PELA SENADORA ROSE DE FREITAS A TRANSFERÊNCIA SERÁ DO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 PARA O DIA 07  DE JULHO DE 2015.
FATURA N. 18574, 18614/2015</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE VITORIA A BRASÍLIA E VICE&#45;VERSA PARA O SERVIDOR ROQUE SIQUEIRA GOMES, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA XVIII MARCHA DOS PREFEITOS &#45; A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS DE 25  A 28/05/15.
DUPLICATA N. 18200</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO VITÓRIA X BRASÍLIA E VICE&#45;VERSA, A SAÍDA SERÁ NO DIA 25 DE MAIO DE 2015 E RETORNO NO DIA 28 DE MAIO DE 2015.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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N.FATURA 17842/2015</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE VITÓRIA A BRASÍLIA, NO DIA 18/11/14, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ESTARÁ EM AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA ROSE DE FREITAS E NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA SOLICITAR LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.
FATURA N. 17518</HST_DOCUMENTO>
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		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE VITÓRIA A BRASÍLIA, NO DIA 18/11/2014 DE VITÓRIA X BRASILIA  E SAIDA DE BRASILIA COM DESTINO A VITÓRIA NO DIA 19/11/2014, ESTA VIAGEM SE FAZ NECESSÁRIA EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DO PERÍODO DE EMENDAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>531.36</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903300000 &#45; PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>PASSAGEM AÉREA DE VITÓRIA A BRASÍLIA E VICE VERSA, NO DIA 22/10/14, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ESTARÁ EM AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA ROSE DE FREITAS E IRÁ PASSAR EM DEMAIS MINISTÉRIOS PARA SOLICITAR RECURSOS PARA O NOSSO MUNICÍPIO.
FATURA N. 17438</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3010.98</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903300000 &#45; PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903301000 &#45; PASSAGENS PARA O PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>31.274.491/0001&#45;92</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE VITÓRIA A BRASÍLIA E VICE&#45;VERSA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ONDE ESTARÁ RESOLVENDO ASSUNTO RELACIONADO AO AUMENTO DO REPASSE DO FPM EM 2% PARA O MUNICÍPIO.
FATURA N. 16749</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2644.90</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903300000 &#45; PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE VITÓRIA A BRASÍLIA E VICE&#45;VERSA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ONDE ESTARÁ EM AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA ROSE DE FREITAS E IRÁ PASSAR NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE PONTES PARA O MUNICÍPIO.
FATURA N. 16713</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3380.20</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>005 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO </CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.012 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<HST_DOCUMENTO>PASSAGEM AÉREA DE VITÓRIA A BRASÍLIA E VICE&#45;VERSA PARA O SERVIDOR ROQUE SIQUEIRA GOMES QUE ACOMPANHOU O PREFEITO MUNICIPAL ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DA XVII MARCHA DOS PREFEITOS &#45; A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, DE 12 A 15/05/14.
FATURA N. 16658</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE VITÓRIA A BRASÍLIA E VICE&#45;VERSA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA XVII MARCHA DOS PREFEITOS &#45; A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, DE 12 A 15/05/14.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.003 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE VITÓRIA A BRASÍLIA E VICE&#45;VERSA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 25/02/14 E RETORNO NO DIA 26/02/14, ONDE ESTARÁ EM AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS CESA COLNAGO, ROSE DE FREITAS E PAULO FOLETO, VERIFICAR ANDAMENTO DE ENENDAS E PASSAR NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
FATURA N. 16312</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE VITÓRIA A BRASÍLIA E VICE&#45;VERSA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 19/02/14, ONDE ESTARÁ EM AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DAS CIDADES E MINISTRO DA EDUCAÇÃO SOLICITANDO RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.
DUPLICATA 16263</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3009.50</VLR_DOCUMENTO>
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		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE VITÓRIA A BRASÍLIA E VICE&#45;VERSA PARA O PREFEITO MUNICIPAL ONDE ESTARÁ EM AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA SUELI VIDIGAL E NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.
FATURA N. 16217</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903300000 &#45; PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DESTINO VITÓRIA A BRASÍLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUE FOI VERIFICAR JUNTAMENTE COM DEPUTADOS,ANDAMENTO DE PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE VITÓRIA A BRASÍLIA E VICE VERSA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO ANDAMENTO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA EMEF ANANIAS CUSTÓDIO, NESTE MUNICÍPIO. 
FATURA N. 15825</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>577.95</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>31.274.491/0001&#45;92</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>PASSAGENS AÉREAS DE BRASÍLIA A VITÓRIA PARA O  PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTAVA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE ( SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE UMA PATRULHA MECANIZADA).
N.F. 15319,15292</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3482.90</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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		<id>40992</id>
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		<HASH_REGISTRO>940B8DD598D431ECCB69C5FAEDAFC0EB</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>F597EBE7E0764B17A9E070BD11E298E7</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>60125</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2013</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000212/2013</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2013&#45;01&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2013</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000742/2013</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2013</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000331/2013</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2013</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000200/2013</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO>O</SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2013</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000212/2013</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>002 &#45; GABINETE DO PREFEITO</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; GABINETE DO PREFEITO</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>04 &#45; Administração</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>122 &#45; Administração Geral</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.002 &#45; MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903300000 &#45; PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903301000 &#45; PASSAGENS PARA O PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>31.274.491/0001&#45;92</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COMD DESTINO VITÓRIA/BRASÍLIA/VITÓRIA, COM SAÍDA NO DIA 28/01/2013 E RETORNO DIA 29/01/2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1829.67</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA></USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO></USUARIO_ACESSO>
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</RECORDS>
