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		<VLR_DOCUMENTO>3903.81</VLR_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO> FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047475 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENÇAO BASICA DA SAUDE ODONTOLOGOS CT, REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2021</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO> FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047475 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENÇAO BASICA DA SAUDE ODONTOLOGOS CT, REFERENTE AO EXERCICIO OUTUBRO/2021</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>44.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2023&#45;04&#45;05 15:21:00</USUARIO_DATA>
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		<HST_DOCUMENTO> FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047475 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENÇAO BASICA DA SAUDE ODONTOLOGOS CT, REFERENTE AO EXERCICIO MARçO/2021</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO> FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047475 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENÇAO BASICA DA SAUDE ODONTOLOGOS CT, REFERENTE AO EXERCICIO MARçO/2020</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12120000000 &#45; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO> FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047474 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENÇAO BASICA DA SAUDE ODONTOLOGOS, REFERENTE AO EXERCICIO SETEMBRO/2019</HST_DOCUMENTO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO> FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047474 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENÇAO BASICA DA SAUDE ODONTOLOGOS, REFERENTE AO EXERCICIO AGOSTO/2019</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2812.98</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2021&#45;07&#45;27 09:05:14</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_FASE>30</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Pagamento</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0001249/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;08&#45;30</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0004193/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000785/2019</NRD_EMPENHO>
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		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.070 &#45; MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<HST_DOCUMENTO> FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047475 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENÇAO BASICA DA SAUDE ODONTOLOGOS CT, REFERENTE AO EXERCICIO JULHO/2019</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO> FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047474 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENÇAO BASICA DA SAUDE ODONTOLOGOS, REFERENTE AO EXERCICIO JUNHO/2019</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2812.98</VLR_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO> FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047474 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENÇAO BASICA DA SAUDE ODONTOLOGOS, REFERENTE AO EXERCICIO JUNHO/2019</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>SEMSA&#45;ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE</NOM_PESSOA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.070 &#45; MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO> FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO 00000047474 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENÇAO BASICA DA SAUDE ODONTOLOGOS, REFERENTE AO EXERCICIO ABRIL/2019</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3672.10</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2021&#45;07&#45;27 09:05:14</USUARIO_DATA>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.070 &#45; MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD, REFERENTE AO EXERCICIO MARÇO/2019</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2633.49</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.069 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO FEVEREIRO/2019</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>71.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2021&#45;07&#45;27 09:05:14</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>13.953.742/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>134633</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000193/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;03&#45;01</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>03 &#45; Março</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001027/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
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		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO>0000193/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.069 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900413000 &#45; 13. SALARIO &#45; CONTRATO TEMPORARIO;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SINDSAUDE&#45; SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO&#45;, RELATIVA AO DESCONTO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD, REFERENTE AO EXERCICIO FEVEREIRO/2019</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>4455.90</VLR_DOCUMENTO>
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		<ANO_PAGAMENTO>2019</ANO_PAGAMENTO>
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		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.069 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO JANEIRO/2019</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1223.35</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2021&#45;07&#45;27 09:05:14</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
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		<NRO_FILIAL_CNPJ>13.953.742/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>134107</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_PAGAMENTO>0000057/2019</NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.070 &#45; MANUTENÇAO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900401000 &#45; SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12110000000 &#45; RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ODONTOLOGOS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA &#45; ODONTOLOGOS &#45; CONTRAT, REFERENTE AO EXERCICIO JANEIRO/2019</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5482.21</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD, REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2018</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>10</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</NOM_FILIAL>
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		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO OUTUBRO/2018</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD, REFERENTE AO EXERCICIO AGOSTO/2018</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>21972.29</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO ABRIL/2018</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1367.34</VLR_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO ABRIL/2018</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO ABRIL/2018</HST_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2018&#45;03&#45;29</DAT_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2018</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001348/2018</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.069 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900406000 &#45; CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SEMSA&#45;ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO MARÇO/2018</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>304.10</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2018&#45;04&#45;13 12:05:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Usuario</USUARIO_ACESSO>
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		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>10</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</NOM_FILIAL>
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		<SEQ_DOCUMENTO>125106</SEQ_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA&#45;COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC, REFERENTE AO EXERCICIO FEVEREIRO/2018</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD, REFERENTE AO EXERCICIO JANEIRO/2018</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.069 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE&#45;MEDICOS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA &#45; MEDICOS &#45; CONTRATACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<USUARIO_DATA>2018&#45;01&#45;10 13:05:00</USUARIO_DATA>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA&#45;COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC, REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA&#45;COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC, REFERENTE AO EXERCICIO NOVEMBRO/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO OUTUBRO/2017</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>497.67</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.069 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO NOVEMBRO/2017</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1586.32</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2017&#45;12&#45;20 10:50:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>Usuario</USUARIO_ACESSO>
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	<RECORD>
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		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.350.312/0001&#45;72</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>13.953.742/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>120957</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE&#45;MEDICOS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA &#45; MEDICOS &#45; CONTRATACAO, REFERENTE AO EXERCICIO SETEMBRO/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD, REFERENTE AO EXERCICIO SETEMBRO/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO AGOSTO/2017</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>3014.25</VLR_DOCUMENTO>
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		<DAT_DOCUMENTO>2017&#45;08&#45;31</DAT_DOCUMENTO>
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		<NRD_PROCESSO>0004799/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2017</ANO_EMPENHO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO AGOSTO/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12030000 &#45; RECURSOS DO SUS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD, REFERENTE AO EXERCICIO AGOSTO/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
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		<VLR_DOCUMENTO>17.22</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE&#45;ODONTOLOGOS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA &#45; ODONTOLOGOS &#45; CONTRAT, REFERENTE AO EXERCICIO JULHO/2017</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>5461.95</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD, REFERENTE AO EXERCICIO JUNHO/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_PAGAMENTO_TIPO>Orçamentário</NOM_PAGAMENTO_TIPO>
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		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
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		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900406000 &#45; CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31900400000 &#45; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31900406000 &#45; CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO &#45; SAÚDE</CNO_PLANO_CONTA>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE&#45;COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA&#45;COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSIC, REFERENTE AO EXERCICIO ABRIL/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<VLR_DOCUMENTO>130.31</VLR_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>008 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA DA SAUDE&#45;ATENCAO BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO FEVEREIRO/2017</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO></CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA></CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO></CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE></CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO></CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>113810900000 &#45; CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SEMSA&#45;ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A SERVIDORA DO FUNDO DE SAÚDE  CECILIA BRAGATTO BERGAMIM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.</HST_DOCUMENTO>
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		<NOM_EMPRESA>MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</NOM_EMPRESA>
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		<HST_DOCUMENTO>  FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE&#45;MEDICOS &#45; CONTRATACAO TEMPORARIA&#45;ATENCAO BASICA &#45; MEDICOS &#45; CONTRATACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DEZEMBRO/2016</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PROGRAMA></CNO_PROGRAMA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA></CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO></CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE></CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_PLANO_CONTA>113810800000 &#45; CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO></CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE></CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO></CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>113810800000 &#45; CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>SEMSA&#45;ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ></NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
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		<HST_DOCUMENTO>FOLHAS DE PAGAMENTO EM ATRASO DO SERVIDOR DIMAS DELMO DAVI FARINA, MÉDICO,  RELATIVAS AS COMPETÊNCIAS DE JUNHO E JULHO DE 2015. (NÃO PAGAS NA ÉPOCA DEVIDO AO PROCESSO PROTOCOLADO SOB Nº 2977/2015, DE 30/06/2015)</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.073 &#45; MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0015 &#45; PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.069 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA PRICILA SOARES DOS SANTOS LOTADA NO FUNDO DE SAÚDE PROVENIENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ADICONAL DE INSALUBRIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.129 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
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		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.129 &#45; MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Estrangeiro</NOM_PESSOA_TIPO>
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		<HST_DOCUMENTO>FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMSA&#45;ATENÇÃO BÁSICA&#45;ATENÇÃO BÁSICA  DA SAÚDE, PARA  O EXERCÍCIO DE 2013.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_ORGAO>009 &#45; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>010 &#45; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>10 &#45; Saúde</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>301 &#45; Atenção Básica</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0023 &#45; SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.182 &#45; MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>31000000000 &#45; PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>31900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>31901100000 &#45; VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>31901101000 &#45; VENCIMENTOS E SALARIOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>12010000 &#45; RECURSOS PRÓPRIOS &#45; SAÚDE</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<NOM_PESSOA>SEMSA&#45;ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE</NOM_PESSOA>
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		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMSA&#45;ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE&#45;ODONTÓLOGOS, PARA  O EXERCÍCIO DE 2013.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2016.58</VLR_DOCUMENTO>
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</RECORDS>
